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江苏开放大学财务管理本论文KSHJ公司内部控制问题及对策探讨

资源名称:范文范文
资源内容:选题报告书,初稿,定稿
范文字数:9500左右
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摘要

关键词:内部控制;内部监督;风险评估;改进对策

 

 

 

 

目录

摘要 I

一、绪论 1

二、相关概念基础 2

(一)中小企业的界定 2

(二)内部控制的含义 3

(三)中小企业加强内部控制的意义 3

三、KSHJ公司内部控制现状及存在的问题 4

(一)KSHJ公司概况 4

(二)KSHJ公司内部控制现状 5

(三)KSHJ公司内部控制存在的问题 5

1.内部控制环境不理想 5

2.风险评估工作不到位 6

3.控制活动效果不佳 6

4.信息沟通不够通畅 7

5.内部监督机制有待完善 8

四、KSHJ公司内部控制问题的改进对策 9

(一)优化内部控制环境 9

(二)加强内部控制风险评估 10

(三)完善控制活动,提升控制效果 11

(四)优化信息平台,丰富沟通渠道 12

(五)强化内部监督管理 12

五、结论 14

参考文献 15

致谢 16

 

 

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