北交22春《审计实务》课程离线作业

北交《审计实务》课程离线作业
作答要求:(1)本课程离线作业共2道大题,每道大题50分。(2)请分别在每道题目下直接进行作答,作答后上传Word文档到平台
上。(3)作图题或作答内容中包含公式、设计图的题目,可以手写作答内容,然后将作答内容的清晰扫描图片插入到Word文档内对
应的题目下。
一、(共1题,总分值50分)
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象主要有哪些?
二、案例分析题(共1题,总分值50分)
注册会计师张新是诚信会计师事务所的注册会计师,张新参与了会计师事务所对ABC公司2011年财务报告的审计,在审计的过程中发生了下列可能
的情况。请对这些情况进行具体分析,指出是否违反了注册会计师职业道德规范,具体的理由是什么。
(1)张新发现诚信会计师事务所的收入主要来自于ABC公司的年报审计。
(2)ABC公司看中张新的工作能力,欲聘其担任公司的总会计师,张新表示需要考虑一下。
(3)ABC公司请诚信会计师事务所在审计同时提供内部控制鉴证业务。
(4)诚信会计师事务所在中国注册会计师协会执行审计质量检查时提供了审计ABC公司年报的工作底稿。
(5)由于ABC公司压低审计收费,诚信会计师事务所减少了应该执行的审计程序。

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