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国开电大《☆设计概论》形考任务2答案
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內部控制制度是企業基於創造價值或降低風險之目的,而建立的政策、規章制度。
空大選擇題
2024-03-26
27
0
內部稽核正對品質控制部門進行稽核,下列哪個文件是在稽核活動展開後審閱的,在初步調查不需審閱?
空大選擇題
2024-03-26
29
0
內部稽核主管若判斷管理階層決定承擔的風險水準,有超過可承受水準之疑慮時,需要將此重要事件告知公司董事會,以確保公司內風險管理核心職能的單位人員,對公司重要風險與降低風險方案進行了解。
空大選擇題
2024-03-26
29
0
內部稽核單位須評估風險控制措施之適足性與有效性,包括財務及營運資訊之絕對正確性及完整性。
空大選擇題
2024-03-26
19
0
公司治理實質上是一種制衡機制,公司為實現策略目標,而設計、實施的組織專業架構和一系列制度、流程規範的組合。
空大選擇題
2024-03-26
21
0
內部評核可由部門內部人員參與,這樣可以作為一種培訓。
空大選擇題
2024-03-26
28
0
針對稽核專案的執行,稽核主管須先與高階主管或董事會確認建立適當標準,以決定專案目的及目標達成之情形。如果沒有達成共識,請問要如何處理?
空大選擇題
2024-03-26
32
0
評估新聘之採購人員的適任性,是內部控制要素中的資訊及溝通。
空大選擇題
2024-03-26
41
0
金融科技是指企業開始使用新科技、新技術,將傳統商業模式優化,內部作業流程再造,以及為客戶提供新價值的營運模式轉型。
空大選擇題
2024-03-26
25
0
內部稽核活動的目標,是對資訊科技、控制和治理過程進行評估,降低機構的效率。
空大選擇題
2024-03-26
28
0
IIA 的理想報告關係,應當是內部稽核主管(CAE)在職能上向審計委員會報告,在行政上向執行長(CEO)報告。
空大選擇題
2024-03-26
31
0
依據美國COSO 內部控制整合架構,內部控制的三大目標是營運、報導、遵循。
空大選擇題
2024-03-26
36
0
以下有關企業設計及執行有效內部控制制度之陳述,何者有誤?
空大選擇題
2024-03-26
17
0
實施準則系屬一般準則及作業準則之延伸,適用於確認性或諮詢服務。
空大選擇題
2024-03-26
17
0
內部控制配套措施中,職能分工是指針對檢核報表、數據或工作內容產品是否符合法規規範或內控制度。
空大選擇題
2024-03-26
23
0
請問上市上櫃公司應依規定設置之獨立董事,至少有幾名?
空大選擇題
2024-03-26
21
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