全部选择题论述题作品题离线作业 提问 0 / 2 ( )是消化道最膨大的部分,它主要是暂时储存食物和对食物进行初步的消化,使食物形成食糜。 4天前 0 / 16 空大選擇題 稽核報告應使用技術性語言、帶有個人偏見去呈現。 1个月前 0 / 3 空大選擇題 由誰建立並維持稽核專案報告的監控制度,以追蹤管理階層收受專案報告後之處理及改善情形? 1个月前 0 / 1 空大選擇題 若原專案報告含有重大錯誤或遺漏,內部稽核主管須更正為正確資訊,並且與原報告收受者溝通。 1个月前 0 / 1 空大選擇題 內部稽核人員決定達成專案目的所需之適當及充分之資源,人員之指派應考慮專案性質與複雜度、可用資源之評估、時間限制等等。 1个月前 0 / 1 空大選擇題 有時管理階層不接受稽核風險報告,其可能的原因是下列哪一項? 1个月前 0 / 1 空大選擇題 選擇外部評核者與團隊成員時,應從獨立性和適任性兩方面去考量,其中獨立性是指外部評核者與團隊成員,應當精通內部稽核專業實務及外部評核流程,可以從專業學習和過去經驗來考察,評核團隊整體具有勝任能力即可。 1个月前 0 / 2 空大選擇題 發表總體意見時,內部稽核主管應考慮機構的策略、目標和風險,以及高階主管、董事會及其他利益關係人的期望。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部控制制度是企業基於創造價值或降低風險之目的,而建立的政策、規章制度。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部稽核正對品質控制部門進行稽核,下列哪個文件是在稽核活動展開後審閱的,在初步調查不需審閱? 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部稽核主管若判斷管理階層決定承擔的風險水準,有超過可承受水準之疑慮時,需要將此重要事件告知公司董事會,以確保公司內風險管理核心職能的單位人員,對公司重要風險與降低風險方案進行了解。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部稽核單位須評估風險控制措施之適足性與有效性,包括財務及營運資訊之絕對正確性及完整性。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 公司治理實質上是一種制衡機制,公司為實現策略目標,而設計、實施的組織專業架構和一系列制度、流程規範的組合。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部評核可由部門內部人員參與,這樣可以作為一種培訓。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 針對稽核專案的執行,稽核主管須先與高階主管或董事會確認建立適當標準,以決定專案目的及目標達成之情形。如果沒有達成共識,請問要如何處理? 1个月前 0 / 0 空大選擇題 評估新聘之採購人員的適任性,是內部控制要素中的資訊及溝通。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 金融科技是指企業開始使用新科技、新技術,將傳統商業模式優化,內部作業流程再造,以及為客戶提供新價值的營運模式轉型。 1个月前 0 / 0 空大選擇題 內部稽核活動的目標,是對資訊科技、控制和治理過程進行評估,降低機構的效率。 1个月前 0 / 1 空大選擇題 IIA 的理想報告關係,應當是內部稽核主管(CAE)在職能上向審計委員會報告,在行政上向執行長(CEO)報告。 1个月前 0 / 1 空大選擇題 依據美國COSO 內部控制整合架構,內部控制的三大目標是營運、報導、遵循。 1个月前 12345678910111213141516171819Next »