四川电大金融审计形考任务4-0001

一、单项选择题(共 10 道试题,共 50 分。) 得分:50

1. 银行在办理结算过程中,现金收入业务应( D)。

A. 先记借后记贷

B. 收妥抵用

C. 先记账后收款

D. 先收款后记账

满分:5 分

2. (B )是指审计工作结束后,经过一段时间,再对被审计单位执行审计结论和处理决定的情况进行的审计。

A. 事后审计

B. 后续审计

C. 全面审计

D. 送达审计

满分:5 分

3.

单户贷款比例是指对同一借款客户的贷款余额与商业银行(B )的比例。

A. 各项存款平均余额

B. 资本总额

C. 各项贷款平均余额

D. 利润总额

满分:5 分

4. 在企业资本金中,银行固定资产净值所占的比重最高不得超过( C)。

A. 50%

B. 40%

C. 30%

D. 20%

满分:5 分

5. (A )是审计产生的客观基础。

A. 所有权与经营权的分离

B. 会计的产生

C. 经济监督

D. 政府职能的强化

满分:5 分

6.

1、对银行卡利息支出、手续费收入的执行审查应采用(A )。

A. 分析性复核

B. 现场观察法

C. 外延审计法

D. 盘点法

满分:5 分

7.

再贷款资金不得用于(D )。

A. 同城票据清算的临时头寸不足

B. 联行汇差清算的临时头寸不足

C. 其他短期流动性不足

D. 证券投资

满分:5 分

8.

“柜员制”情况下,柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡实行(B ),按章使用。

A. 支行负责人负责制

B. 个人负责制

C. 大堂经理负责制

D. 会计经理负责制

满分:5 分

9. 下列证据的证明力大小顺序是(D )。

A. 实物证据>口头证据>书面证据

B. 口头证据>书面证据>实物证据

C. 书面证据>实物证据>口头证据

D. 实物证据>书面证据>口头证据

满分:5 分

10.

询问同业往来业务交易授权情况,应询问( B)。

A. 分管行长

B. 前台交易人员

C. 中台风控人员

D. 后台复核人员

满分:5 分

二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。) 得分:50

1. 银行受理代客外汇买卖时,必须预先收取相应的货币保证金,其买卖的损益和汇率的风险由客户承担,银行只收取代办手续费或差价。 B

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

2. 对内部控制制度的审查,一般分为测试和评价两个阶段来进行。 A

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

3. 逆查法的特点是简单、全面、系统、细致,但工作量大、费时多,且抓不住重点,所以通常是在掌握情况发现线索后,在查找问题的细节以及发生的原因时采用。 B

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

4. 审计人员对内部控制制度是低信赖程度,就应大幅度地扩大抽样审查的规模和数量,直至进行详细审查。B

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

5. 审查贴现期限时应审查贴现最长期限是否控制在9个月内。 A

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

6.

贷款到期(含展期)60天尚未收回的,其应计利息纳入表外处理。(A )

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

7.

资本公积金可以按法定的程序转增资本金。 (B )

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

8. M2=M0+商业银行的企业活期存款。 A

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

9.

对金融机构内部控制的评审,一般分为测试和评价两个阶段来进行。(A )

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

10.

商业银行可以独立对理财资金进行投资管理,也可以委托经相关监管机构批准或认可的其他金融机构对理财资金进行投资管理。(B )

A. 错误

B. 正确

满分:5 分

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